問題已解決
老師,我們公司收到的**公司支付的管理費,我每次都計入其他應付款到底是不是對的?
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速問速答你好,你現(xiàn)在出來做無票收入的
2023 06/09 15:21
84784984
2023 06/09 15:34
3月份就開始了,我怎么做無票收入呢?
家權(quán)老師
2023 06/09 15:40
無票收入是
借:銀行存款/應收賬款
貸:主營業(yè)務收入-未開票
應交稅費-銷項稅
后期開發(fā)票了
借:主營業(yè)務收入-未開票
貸:主營業(yè)務收入-已開票
84784984
2023 06/09 20:30
謝謝老師,我就還是掛上面算了,借:銀行存款 貸:其他應付款 就這樣長期掛著算了 這樣可以嗎
家權(quán)老師
2023 06/09 20:56
要不得,有收入就做收入交稅,不然稅局查到要要罰款
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