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老師好!我們是汽車4S店,然后顧客按揭貸款,金融中心給我們返利,我們提前開具專票,款未收到,會計分錄怎么寫?收到款后又怎么寫?

84785008| 提問時間:2023 06/09 13:18
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借應收賬款,貸其他業(yè)務收入、應交稅費, 借銀行存款,貸應收賬款。
2023 06/09 13:21
84785008
2023 06/09 14:21
那我做的是對的,這張發(fā)票是去年12月我們給對方開具的,當時會計掛了借預付賬款 貸其他業(yè)務收入 銷項稅。。 現(xiàn)5月我收到這筆錢了!沒辦法沖減???咋調(diào)整,我暈死了。
郭老師
2023 06/09 14:22
借銀行存款貸預付賬款不就行了?
84785008
2023 06/09 14:41
那他掛錯了不用調(diào)嗎?她很多這種往來科目掛錯了!
郭老師
2023 06/09 14:46
已經(jīng)掛錯了,你就別再調(diào)整啦。
84785008
2023 06/09 14:53
好吧!那關鍵是有些掛了的,她沖錯了,現(xiàn)在還在賬上掛著呢?咋辦?
郭老師
2023 06/09 14:54
好,現(xiàn)在有余額的,不對的,你可以調(diào)整,現(xiàn)在已經(jīng)收到了錢了,人家余額已經(jīng)充完了,沒有的這些就不用調(diào)整,不用管了。
84785008
2023 06/09 14:56
跨月的直接做相同分錄負數(shù),然后再做一筆正確的做沖減就行了?不用再去前面月份反結轉再調(diào)整吧?
郭老師
2023 06/09 15:00
可以的,可以這么做。
84785008
2023 06/09 17:05
謝謝老師!感激。
郭老師
2023 06/09 17:06
不用客氣,工作愉快。
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