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客戶上個(gè)月讓開出去的銷項(xiàng)發(fā)票,隔月廠家才把進(jìn)項(xiàng)發(fā)票開進(jìn)來。這個(gè)月的增值稅是要按上個(gè)月的申報(bào)嘛?還可以怎么操作?

84785020| 提問時(shí)間:2023 06/08 18:33
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
6月份開的發(fā)票沒法抵扣五月份的銷項(xiàng)稅額。
2023 06/08 18:34
84785020
2023 06/09 00:46
那這邊要怎么操作,才算合理呢?
84785020
2023 06/09 00:46
進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒發(fā)抵扣的話,要怎么操作?
郭老師
2023 06/09 07:36
問下你稅務(wù)局能申請延期繳納吧 以后又進(jìn)項(xiàng)再留底抵欠
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