問題已解決
小企業(yè)會計準則下,沖減以前年度費用,涉及有進項稅額抵扣的怎么操作?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答借:應付款賬
貸:應交稅費-增值稅-進項轉(zhuǎn)出
? ? ?利潤分配-未分配利潤
2023 06/08 11:14
84784957
2023 06/08 12:38
以前年度做的會計分錄是
借:銷售費用1000
? ? ?應交稅金~增值稅~進項稅130
貸:銀行存款1130
今年把這個費用沖減掉怎么做會計分錄,還需要開紅字發(fā)票嗎
家權(quán)老師
2023 06/08 13:56
借:銀行存款1130
貸:應交稅費-增值稅-進項轉(zhuǎn)出130
? ? ?利潤分配-未分配利潤1000
這個需要對方開紅字發(fā)票
84784957
2023 06/08 13:57
老師,如果是普票,也需要對方開具紅字發(fā)票才能沖減費用嗎
家權(quán)老師
2023 06/08 13:58
不管是什么發(fā)票,都需要對方開紅字
84784957
2023 06/08 15:04
對方?jīng)]有開錯發(fā)票,我們審計部門認為這筆錢不能給報銷,所以讓沖減,錢員工已經(jīng)退回來了,我怎么做賬啊
家權(quán)老師
2023 06/08 15:08
就是按我說的那個分錄做就行了
84784957
2023 06/08 15:15
發(fā)票沒有開錯,銷售方也不可能給開具紅字發(fā)票啊,
家權(quán)老師
2023 06/08 15:18
對方不給開發(fā)票,你還是那么做賬,你們審計要求沖銷
閱讀 267