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老師你好,上個月公司購買的手機(jī)做到費(fèi)用里了,這個月要作為職工福利獎勵給員工,賬務(wù)怎么處理?

84785039| 提問時間:2023 06/08 10:13
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
你好,借管理費(fèi)用等福利費(fèi),貸應(yīng)付職工薪酬借應(yīng)付職工薪酬貸管理費(fèi)用等。
2023 06/08 10:13
84785039
2023 06/08 10:31
上個月讓我做成借銷售費(fèi)用,貸銀行存款,我們小規(guī)模納稅人,這個月要獎勵給員工呢,怎么沖賬呢,老師
玲老師
2023 06/08 10:34
那貸方最后一個科目就是銷售費(fèi)用。
84785039
2023 06/08 10:41
那也不對呀,老師
玲老師
2023 06/08 10:51
好,那為什么不對呢?你認(rèn)為哪里不對,你把我那個分?jǐn)?shù)畫上,我給你解釋。
84785039
2023 06/08 11:22
我上個月是借銷售費(fèi)用貸銀行存款,這個月用途改變獎勵給員工再借一次銷售費(fèi)用,兩借嗎
玲老師
2023 06/08 11:25
因為通過應(yīng)付職工薪酬科目等于有一個計提分錄,所以是兩筆嘛。因為原來計入費(fèi)用了,所以把費(fèi)用重充了,不然不就是兩次費(fèi)用了嗎?
玲老師
2023 06/08 11:26
或者你就直接補(bǔ)一個分路也行,借應(yīng)付職工薪酬貸應(yīng)付職工薪酬。
84785039
2023 06/08 11:30
老師,能不能把上個月那筆分錄直接沖掉,再做你上面那筆
玲老師
2023 06/08 11:37
可以的,這樣處理完全沒問題,還好理解。
84785039
2023 06/08 11:40
謝謝老師
玲老師
2023 06/08 11:43
不客氣,祝您工作愉快。
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