問題已解決
老師,應收應付預收預付月底和報表對不上怎么調整和核對?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答您好,是否有重分類?
2023 06/08 07:28
84784976
2023 06/08 07:32
這個我也不太清楚,就是對不上
小林老師
2023 06/08 07:40
您好,,應收-預收以及應付-預付的差是否明細與報表相同
84784976
2023 06/08 11:18
老師,應收賬款貸方余額是轉到預收賬款貸方余額,應付賬款貸方轉到預付賬款的貸方余額對吧?
小林老師
2023 06/08 11:26
您好,是的,還可能預收賬款借方轉應收借方等
84784976
2023 06/08 13:46
那就是對的了應收貸方余額在預收貸方,可是應收報表是負數(shù),預收明細里面是零怎么回事呢?
小林老師
2023 06/08 13:49
您好,麻煩發(fā)下具體圖片數(shù)據(jù)
84784976
2023 06/09 07:23
老師以上問題同問
閱讀 237