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老師,應收應付預收預付月底和報表對不上怎么調整和核對?

84784976| 提問時間:2023 06/08 07:27
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小林老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好,是否有重分類?
2023 06/08 07:28
84784976
2023 06/08 07:32
這個我也不太清楚,就是對不上
小林老師
2023 06/08 07:40
您好,,應收-預收以及應付-預付的差是否明細與報表相同
84784976
2023 06/08 11:18
老師,應收賬款貸方余額是轉到預收賬款貸方余額,應付賬款貸方轉到預付賬款的貸方余額對吧?
小林老師
2023 06/08 11:26
您好,是的,還可能預收賬款借方轉應收借方等
84784976
2023 06/08 13:46
那就是對的了應收貸方余額在預收貸方,可是應收報表是負數(shù),預收明細里面是零怎么回事呢?
小林老師
2023 06/08 13:49
您好,麻煩發(fā)下具體圖片數(shù)據(jù)
84784976
2023 06/09 07:23
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