問題已解決

老師樣我一下應(yīng)交稅費(fèi)怎是負(fù)數(shù),我計(jì)提了,也交了,資產(chǎn)負(fù)債表還是負(fù)數(shù)?這個(gè)是什么原因

84785046| 提問時(shí)間:2023 06/07 17:06
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,是有留抵稅額嗎??
2023 06/07 17:07
84785046
2023 06/07 17:09
沒有?我這個(gè)就是內(nèi)賬,你那內(nèi)賬應(yīng)該怎么做,不用計(jì)提直接交費(fèi)的,分錄是什么??
鄒老師
2023 06/07 17:09
你好,內(nèi)賬不需要計(jì)提稅費(fèi),繳納的時(shí)候直接計(jì)入稅金及附加就是了?
84785046
2023 06/07 17:10
分錄怎么做
鄒老師
2023 06/07 17:11
你好,內(nèi)賬繳納的稅款 借:稅金及附加? ??, ????貸:銀行存款
84785046
2023 06/07 17:13
是在稅金及附加下面建一個(gè)二級(jí)科目增值稅嗎?我的軟件里面沒有增值稅
鄒老師
2023 06/07 17:13
你好,是的,是這樣的
84785046
2023 06/08 15:34
老師工資不用計(jì)提的會(huì)計(jì)分錄是什么?
鄒老師
2023 06/08 15:35
你好,工資不用計(jì)提的會(huì)計(jì)分錄是 借:管理費(fèi)用等科目,貸:銀行存款等科目?
84785046
2023 06/08 15:36
管理費(fèi)用,銷售費(fèi)用,那車間怎么記
鄒老師
2023 06/08 15:37
你好,車間的計(jì)入生產(chǎn)成本,制造費(fèi)用核算?
84785046
2023 06/08 15:40
那分錄怎么做
鄒老師
2023 06/08 15:42
你好 借:生產(chǎn)成本,制造費(fèi)用,貸:銀行存款等科目?
84785046
2023 06/08 15:43
是這樣嗎?
鄒老師
2023 06/08 15:43
你好 借:生產(chǎn)成本,制造費(fèi)用,貸:銀行存款等科目? (是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎)
84785046
2023 06/08 15:44
結(jié)轉(zhuǎn)是不是這樣
84785046
2023 06/08 15:45
有疑問,還沒弄清楚
鄒老師
2023 06/08 15:45
你好,產(chǎn)品完工結(jié)轉(zhuǎn),是這樣 (如果之后是不同問題,請重新發(fā)起提問,謝謝配合。)
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