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老師樣我一下應交稅費怎是負數(shù),我計提了,也交了,資產(chǎn)負債表還是負數(shù)?這個是什么原因

84785046| 提問時間:2023 06/07 17:06
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,是有留抵稅額嗎??
2023 06/07 17:07
84785046
2023 06/07 17:09
沒有?我這個就是內賬,你那內賬應該怎么做,不用計提直接交費的,分錄是什么??
鄒老師
2023 06/07 17:09
你好,內賬不需要計提稅費,繳納的時候直接計入稅金及附加就是了?
84785046
2023 06/07 17:10
分錄怎么做
鄒老師
2023 06/07 17:11
你好,內賬繳納的稅款 借:稅金及附加? ??, ????貸:銀行存款
84785046
2023 06/07 17:13
是在稅金及附加下面建一個二級科目增值稅嗎?我的軟件里面沒有增值稅
鄒老師
2023 06/07 17:13
你好,是的,是這樣的
84785046
2023 06/08 15:34
老師工資不用計提的會計分錄是什么?
鄒老師
2023 06/08 15:35
你好,工資不用計提的會計分錄是 借:管理費用等科目,貸:銀行存款等科目?
84785046
2023 06/08 15:36
管理費用,銷售費用,那車間怎么記
鄒老師
2023 06/08 15:37
你好,車間的計入生產(chǎn)成本,制造費用核算?
84785046
2023 06/08 15:40
那分錄怎么做
鄒老師
2023 06/08 15:42
你好 借:生產(chǎn)成本,制造費用,貸:銀行存款等科目?
84785046
2023 06/08 15:43
是這樣嗎?
鄒老師
2023 06/08 15:43
你好 借:生產(chǎn)成本,制造費用,貸:銀行存款等科目? (是針對這個回復有什么疑問嗎)
84785046
2023 06/08 15:44
結轉是不是這樣
84785046
2023 06/08 15:45
有疑問,還沒弄清楚
鄒老師
2023 06/08 15:45
你好,產(chǎn)品完工結轉,是這樣 (如果之后是不同問題,請重新發(fā)起提問,謝謝配合。)
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