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老師,請問之前有工人受工傷,公司有買工傷保險,但是沒等到社保賠付款,老板就以現(xiàn)金的方式做了處理,收到社保賠付款低于當時老板處理的金額,請問會計分錄怎么處理?

84784969| 提問時間:2023 06/07 16:16
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
這個差額就計入管理費用,福利費
2023 06/07 16:18
84784969
2023 06/07 16:21
老師,當時給工人賠償款的時候就只有簽了處理協(xié)議和打了收條,是老板現(xiàn)金方式支付的,這可以入賬嗎??我怎么合理的把這筆款從公司還給法人呢?
家權(quán)老師
2023 06/07 16:24
賠償款 借:管理費用-福利費 貸:其他應付款-老板 收到款 借:銀行存款 貸:管理費用-福利費 支付給老板 借其他應付款-老板 貸:銀行存款
84784969
2023 06/07 16:41
老師,那處理協(xié)議和白條收條可以入賬嗎??賠償款時我做的分錄是:借 其他應收款-社保 貸 其他應付款-老板,收到社保賠償款:借 銀行存款 管理費用-福利費 貸 其他應收款-社保,這樣做對嗎?
家權(quán)老師
2023 06/07 16:47
就是憑賠償協(xié)議做賬的
84784969
2023 06/07 16:49
好的老師·~那我的分錄那樣做對嘛?還是需要調(diào)整下?
家權(quán)老師
2023 06/07 16:50
按尼說的也沒錯的哈
84784969
2023 06/07 16:56
老師,那就是我不用調(diào)整分錄了,正常還款給老板就可以了是嘛?
家權(quán)老師
2023 06/07 17:03
是的就是那樣處理的
84784969
2023 06/07 17:05
好的,謝謝老師,辛苦了
家權(quán)老師
2023 06/07 17:10
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