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小規(guī)模的銷項(xiàng)稅額,是計(jì)入到營業(yè)外收入嗎
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速問速答銷項(xiàng)稅額直接記入應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅,減免記入營業(yè)外收入
2023 06/07 11:21
84785021
2023 06/07 11:24
季度沒超過45萬,不用交稅的情況下,是計(jì)入到營業(yè)外收入吧?
venus老師
2023 06/07 11:24
對(duì)的同學(xué)是這樣的
84785021
2023 06/07 11:31
那今年收到去年工會(huì)經(jīng)費(fèi),要怎么做分錄?之前我都是做借管理費(fèi)用——工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸銀行存款
venus老師
2023 06/07 12:08
同學(xué)
借銀行存款
貸工會(huì)經(jīng)費(fèi)
84785021
2023 06/07 12:52
那這樣返沖,不是會(huì)影響到今年
venus老師
2023 06/07 13:09
同學(xué),正常應(yīng)該通過應(yīng)付職工薪酬過渡的,你這個(gè)沒有過渡,就只能紅沖,金額少也沒事
84785021
2023 06/07 13:13
那今年的會(huì)不和吧
venus老師
2023 06/07 13:21
不和是什么意思,同學(xué)
84785021
2023 06/07 14:50
就是我今年的工會(huì)經(jīng)費(fèi)紅沖掉去年,那今年的就不準(zhǔn)了
venus老師
2023 06/07 14:55
你沖的不是收到的工會(huì)經(jīng)費(fèi)嗎
84785021
2023 06/07 14:57
對(duì)呀,但是工會(huì)經(jīng)費(fèi)是管理費(fèi)用,管理費(fèi)用是損益類科目
venus老師
2023 06/07 15:01
建議你今年從應(yīng)付職工薪酬過渡下
84785021
2023 06/07 15:03
新問題,我2022年申報(bào)企業(yè)匯算,是盈利了,用了以前年度彌補(bǔ)虧損,所以不用交稅。那請(qǐng)問我用了彌補(bǔ)虧損以后,彌補(bǔ)虧損這一步需要怎么做分錄呢
venus老師
2023 06/07 15:19
新問題要重新提問哈,平臺(tái)要求一問一答,祝你生活愉快
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