問題已解決

老師,請(qǐng)問下我公司是一般納稅人,購進(jìn)一臺(tái)車抵扣了13%的進(jìn)項(xiàng),然后現(xiàn)在想賣給個(gè)人,這種要怎么處理啊

84785026| 提問時(shí)間:2023 06/07 10:33
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
同學(xué)您好,也是要開13%的銷售發(fā)票的借:固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 ,貸:固定資 產(chǎn) 借:銀行存款 ,貸:固定資 產(chǎn)清理 資產(chǎn)處置損益
2023 06/07 10:36
84785026
2023 06/07 10:41
不能按照銷售自己使用過得固定資產(chǎn)處理嗎
易 老師
2023 06/07 11:12
同學(xué)您好, 也是這樣的
84785026
2023 06/07 11:15
說的什么意思,沒看懂,銷售自己使用過的固定資產(chǎn),就不用按照13%開票了啊,你是不是說錯(cuò)了
易 老師
2023 06/07 11:25
同學(xué)您好,抵扣了13%的進(jìn)項(xiàng),是不可這樣的,國家不可能賠錢給企業(yè)
84785026
2023 06/07 11:31
意思我抵扣了13%的進(jìn)項(xiàng),在轉(zhuǎn)讓固定資產(chǎn)的時(shí)候,也只能按照13%的來開票,。不能按照銷售自己使用過得固定資產(chǎn)來處理了嘛
84785026
2023 06/07 11:32
是不是不管對(duì)方要不要票,都要按照13%的稅率來算銷項(xiàng)
易 老師
2023 06/07 11:48
同學(xué)您好,學(xué)員您好,是的,對(duì)的
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