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小規(guī)模納稅人去年確認(rèn)了收入做了賬,沒申報(bào)增值稅,但申報(bào)了企業(yè)所得稅,今年補(bǔ)開票申報(bào)增值稅可不可以

84785034| 提問時(shí)間:2023 06/06 13:05
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好,可以的,有一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)是去年的增值稅和所得稅的收入不一致,稅務(wù)如果查到認(rèn)定我們遲延交增值稅,需要補(bǔ)滯納金的。現(xiàn)在補(bǔ)開票申報(bào)是最好的選擇
2023 06/06 13:07
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