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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)收賬款和預(yù)付賬款期末數(shù)為負(fù)數(shù)呢,這樣對嗎?
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速問速答你好,你需要重分類,這個是沒有重分類的,分別重分類到預(yù)收賬款和應(yīng)付賬款。
2023 06/06 10:30
84785017
2023 06/06 10:32
預(yù)付到應(yīng)付,應(yīng)收到預(yù)收對嗎
郭老師
2023 06/06 10:33
對的,是的,是這么做的。
84785017
2023 06/06 10:33
但是沒有設(shè)置預(yù)收賬款呢
84785017
2023 06/06 10:33
到其他應(yīng)付可以嗎
郭老師
2023 06/06 10:33
沒有設(shè)置,你資產(chǎn)負(fù)債表有這個科目照樣可以寫
84785017
2023 06/06 10:36
資產(chǎn)負(fù)債表沒有設(shè)置預(yù)收
郭老師
2023 06/06 10:36
你好,資產(chǎn)負(fù)債表截圖看一下的。
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