問題已解決

老師您好,之前有留底稅額,本期有未開票收入,增值稅不用繳納,請問增值稅會計(jì)分錄怎么做?我這樣做對嗎?還需要再寫分錄嗎?

84785038| 提問時(shí)間:2023 06/05 16:25
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計(jì)師
你好,不用繳稅就不用做期末結(jié)轉(zhuǎn)的分錄了。
2023 06/05 16:26
84785038
2023 06/05 16:27
老師您好,那我只用做第一筆銷項(xiàng)稅額的會計(jì)分錄就行了吧?
玲老師
2023 06/05 16:32
好,是的,這樣處理就行了。
84785038
2023 06/05 16:39
老師您好,那您跟我說說什么時(shí)候需要結(jié)轉(zhuǎn)呢?現(xiàn)在應(yīng)交增值稅賬上計(jì)算出是負(fù)數(shù),這個(gè)負(fù)數(shù)是代表留底稅額對吧?
玲老師
2023 06/05 16:44
你好? 你好同學(xué): 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額 ? ? ?增值稅結(jié)轉(zhuǎn): 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)就是最后一個(gè)分錄 轉(zhuǎn)出未交增值稅是屬于應(yīng)交增值稅下的專欄,可以有借方余額的。
84785038
2023 06/05 17:03
好的,謝謝老師回復(fù)
玲老師
2023 06/05 17:08
不客氣,祝您工作愉快。
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