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老師,退貨收到供應(yīng)商負(fù)數(shù)發(fā)票怎么入賬

84785041| 提問時(shí)間:2023 06/05 15:51
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好, 你直接做負(fù)數(shù)分錄就可以了
2023 06/05 15:51
84785041
2023 06/05 15:52
還記進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎
劉艷紅老師
2023 06/05 15:56
是的,這個(gè)要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的
84785041
2023 06/05 15:58
再把負(fù)數(shù)的進(jìn)項(xiàng)稅再計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出科目?
劉艷紅老師
2023 06/05 16:01
這個(gè)上面有稅費(fèi),你直接做負(fù)數(shù)就可以了,不用再單獨(dú)再做了
84785041
2023 06/05 16:03
那您剛說(shuō)要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
劉艷紅老師
2023 06/05 16:25
因?yàn)槟阕鲐?fù)數(shù)分錄和進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是一個(gè)意思,不需要重復(fù)做了,今天電腦非常卡,不好意思
84785041
2023 06/05 16:30
負(fù)數(shù)發(fā)票不需要認(rèn)證吧
劉艷紅老師
2023 06/05 16:31
是的,這個(gè)不需要認(rèn)證的,直接做負(fù)數(shù)分錄就可以了
84785041
2023 06/05 16:42
申報(bào)增值稅的時(shí)候這筆還是要填到進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出里嗎
劉艷紅老師
2023 06/05 16:59
不用,你做了負(fù)數(shù)分錄,直接沖減當(dāng)月增值稅了
84785041
2023 06/05 17:03
填報(bào)表的時(shí)候這筆不得記到進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎
劉艷紅老師
2023 06/05 17:23
比如你收到負(fù)數(shù)發(fā)票 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(負(fù)數(shù)) 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)(負(fù)數(shù)) 貸:應(yīng)付賬款(負(fù)數(shù)) 在賬務(wù)處理中他自動(dòng)減少進(jìn)項(xiàng)了,不用再填表處理
84785041
2023 06/05 17:29
是退貨的
84785041
2023 06/05 17:30
不是不能抵扣的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
劉艷紅老師
2023 06/05 18:11
購(gòu)進(jìn)發(fā)生退貨,是做進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù)處理,而不是做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理,不要把進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù)與進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出混為一體了。 購(gòu)進(jìn)發(fā)生退貨的時(shí)候,賬務(wù)處理是, 借:應(yīng)付賬款等科目, 貸:庫(kù)存商品或原材料, 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)。
84785041
2023 06/05 19:11
這筆已經(jīng)抵扣了
劉艷紅老師
2023 06/05 19:12
這個(gè)是負(fù)數(shù)處理的,沖紅的分錄
劉艷紅老師
2023 06/05 19:12
可以按我前面寫的負(fù)數(shù),也可以這樣寫
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