問題已解決

老師,增值稅申報您看這樣填報有問題嗎?我們公司本期有要繳納的增值稅,我用去年的留底稅額直接負(fù)數(shù)填在了未來票收入中(因為去年不讓留底稅局老師說有留底就正數(shù)填在未開票收入中,用的時候再在未開票收入中填負(fù)數(shù));但是這樣填的話申報表主表中提取不出來數(shù)據(jù)了,怎么辦呢?(請看下圖)

84785031| 提問時間:2023 06/05 07:39
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來來老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好 看圖不是提不出數(shù)據(jù) 是因為一正一負(fù)對沖為0了
2023 06/05 07:41
84785031
2023 06/05 08:19
嗯,那這樣有問題嗎?
來來老師
2023 06/05 08:24
就表格而言沒有問題的 不過這個情況 之前我遇到企業(yè) 稅局后來聯(lián)系了,需要給稅局寫說明 但是這個不一定都是這樣 主要看當(dāng)?shù)厍闆r
84785031
2023 06/05 08:56
好的,明白了,謝謝老師;想請問今年政策讓留底嗎?
來來老師
2023 06/05 09:16
你好 今年好像沒有去年那么強(qiáng)制必須退稅了 不過這個去年開始 我之前接觸的公司 是已經(jīng)開始有計劃的勾選認(rèn)證了 基本留底很少或沒有 您當(dāng)?shù)卣?可以電話問下 稅收政策部門 這個一般電話問 可以不報企業(yè)名字
84785031
2023 06/05 19:09
好的,謝謝老師
來來老師
2023 06/05 19:17
客氣 可以先和稅局大廳問下也可以
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