問題已解決

老師,未開票收入怎么寫分錄,后期開了票又怎么處理,謝謝

84785026| 提問時間:2023 06/01 19:53
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 借:應(yīng)收賬款等 貸;主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 后期開具發(fā)票后把分錄紅沖 然后再根據(jù)發(fā)票寫分錄
2023 06/01 19:53
84785026
2023 06/01 19:56
如果已經(jīng)收到款了呢?
bamboo老師
2023 06/01 19:57
那借方就用銀行存款科目
84785026
2023 06/01 19:59
先收款后期開發(fā)票不用沖了吧
bamboo老師
2023 06/01 20:01
如果跨月 最好也體現(xiàn)一下 紅沖再寫分錄
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~