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未開票收入是怎么確認(rèn)的?用銀行賬上收到的所有實(shí)際貨款收入-已開票金額=未開票收入。用這個(gè)金額數(shù)去填入申報(bào)表未開票收入欄,申報(bào)納稅?賬上前期未收到票和后期收到票的分錄怎么寫?

84785030| 提問時(shí)間:2019 09/05 10:24
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師
你好 未開票或者開票對應(yīng)的分錄都是一樣的。未開票收入是按你實(shí)際實(shí)際收到了貨款沒有開票出去的收入。你可以賬上做了未開票收入后 ,在用銀行賬上收到的所有實(shí)際貨款收入-已開票金額=未開票收入這個(gè)公式計(jì)算下檢查下未開票收入是否正確。 是的
2019 09/05 10:26
84785030
2019 09/05 10:57
8月收到未開票收入6萬,我賬上做開票分錄的話,那我后期9月開出了6萬發(fā)票,這個(gè)發(fā)票就不用再做分錄了?把它裝訂在8月的期間里還是9月?
84785030
2019 09/05 10:58
如果是預(yù)收賬款,這個(gè)也做未開票收入申報(bào)嗎?
meizi老師
2019 09/05 11:00
你好 你8月報(bào)無票收入 9月開票之前要先沖8月這筆無票收入 然后在根據(jù)這個(gè)開票做收入 一共要做三筆才行的 預(yù)收賬款的話 8月就不用報(bào)稅 等你符合收入條件了才確定收入報(bào)稅交稅
84785030
2019 09/05 11:12
8月表一的未開票收入,我數(shù)字填上去,會統(tǒng)計(jì)增值稅并在8月繳納嗎? 如果統(tǒng)計(jì)的話,我9月申報(bào)的時(shí)候,變成了重復(fù)了,還得在未開票收入那兒做負(fù)數(shù)沖銷? 我們開票基本上都是當(dāng)月不開的話,下月就開掉了。 不做未開票收入申報(bào)會有什么影響嗎?我看以前的會計(jì)都是沒做申報(bào)的。
meizi老師
2019 09/05 11:18
你們會延遲交稅 稅局查到會有滯納金的。 你是月報(bào)的話 9月報(bào)8月無票收入交稅 。10月報(bào)9月 按正數(shù)金額減去負(fù)數(shù)金額來報(bào)就行
84785030
2019 09/05 11:51
就是說,我8月的報(bào)稅做10萬正常開票收入+未開票收入6萬申報(bào)。 到了9月的,當(dāng)月正常開票收入+(負(fù)數(shù)8月申報(bào)的6萬)這樣子報(bào)上去嗎?
84785030
2019 09/05 11:59
我們公司銀行賬上收到的貨款有些都不是按照合同簽訂金額來一模一樣打過來的。有些是分好幾筆打過來的,有些是預(yù)付款。這個(gè)我要怎么區(qū)分?讓對方轉(zhuǎn)賬前在備注里面寫明合同編號嗎?或者還有別的什么辦法嗎?
meizi老師
2019 09/05 12:15
你好 你可以區(qū)分下客戶 轉(zhuǎn)款備注 貨款或者預(yù)付訂金之類的 便于你區(qū)分 是的 如果我8月的報(bào)稅做10萬正常開票收入+未開票收入6萬申報(bào)。 到了9月的,當(dāng)月正常開票收入+(負(fù)數(shù)8月申報(bào)的6萬)這樣子報(bào)
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