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我們公司是一般納稅人,開有13%的專票不含稅銷售額20萬,同時(shí)開有13%的電子普票5萬,這20萬和5萬在增值稅申報(bào)表中分別該填到哪里?怎么填?

84785011| 提問時(shí)間:2023 06/01 10:02
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,這個(gè)是銷售貨物的嗎?如果是的話,13%銷售貨物里面開具的專票和開具的其他發(fā)票里面分別填寫20和5萬。
2023 06/01 10:06
郭老師
2023 06/01 10:10
對的,是的,可以這么做的。
郭老師
2023 06/01 10:17
你好,稅率都是一樣13%的嗎?如果是的話,需要。萬乘以13%,這個(gè)就是需要繳納的增值稅。
郭老師
2023 06/01 10:17
2萬乘以13%,這個(gè)就是需要繳納的增值稅。
郭老師
2023 06/01 10:20
不可以的,專票普票一個(gè)稅率。
郭老師
2023 06/01 10:25
不用客氣,工作愉快。
84785011
2023 06/01 10:07
哦!我看系統(tǒng)直接帶出來了,我直接保存就可以了吧!?
84785011
2023 06/01 10:12
老師我公司開專票不含稅20萬,開普票不含稅5萬,我公司認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不含稅23萬,那么我公司本月需要交增值稅嗎?如果需要交,那么該交多少?
84785011
2023 06/01 10:20
老師:我公司是一般納稅人,銷售貨物開電子普通發(fā)票時(shí)能開成稅率3%嗎
84785011
2023 06/01 10:23
哦好的明白了
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