問(wèn)題已解決

老師 一季度支付一筆管理費(fèi)記在其他業(yè)務(wù)成本了,現(xiàn)在收到專項(xiàng)管理費(fèi)資金,應(yīng)該怎么調(diào)整這筆費(fèi)用吖

84785043| 提問(wèn)時(shí)間:2023 05/31 11:52
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
借銀行存款,貸營(yíng)業(yè)外收入。
2023 05/31 11:52
84785043
2023 05/31 11:54
之前支付 記 借其他業(yè)務(wù)成本 貸 銀行存款 現(xiàn)在收專項(xiàng)管理經(jīng)費(fèi) 記得是 借 銀行存款 貸 其他應(yīng)付款 怎么調(diào)整吖
郭老師
2023 05/31 11:57
借其他應(yīng)付款,貸營(yíng)業(yè)外收入。
84785043
2023 05/31 12:10
謝謝老師
郭老師
2023 05/31 12:15
不用客氣 工作愉快
描述你的問(wèn)題,直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      最新回答

      查看更多

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~