問題已解決
小企業(yè)會計準(zhǔn)則,以前年度會計差錯怎么做賬呢
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好; 具體是什么錯誤的;才好判斷的??
2023 05/31 11:38
84785034
2023 05/31 18:39
就是印花稅去年未計提 直接放應(yīng)交稅費了
meizi老師
2023 05/31 18:46
你好;? ?你的意思直接做繳納分錄了。 沒有做計提嗎?
84785034
2023 05/31 18:53
嗯嗯 是的
meizi老師
2023 05/31 18:57
你好; 補(bǔ)做哈;? 比如;? 借利潤分配-未分配利潤貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交印花稅;? 如果你之前繳納做了這個科目; 就這樣補(bǔ)計提哈??
84785034
2023 05/31 18:59
想這種以前年度差錯調(diào)整都放到未分配利潤科目嗎?
84785034
2023 05/31 19:01
有沒有直接調(diào)整當(dāng)期損益的情形
meizi老師
2023 05/31 19:01
對的; 你因為沒有以前年度損益調(diào)整科目; 所以跨年的損益科目都用利潤分配科目替代了?
84785034
2023 05/31 19:13
那企業(yè)所得稅申報的時候這筆需要調(diào)整嗎
meizi老師
2023 05/31 19:15
你好; 是的;需要的哦? ;這個會影響利潤的? ?
84785034
2023 05/31 19:20
需要調(diào)整去年報表嗎
meizi老師
2023 05/31 19:21
你好; 要改年報的;? ;在22年年報處理的?
閱讀 163