問題已解決

老師,我們是小規(guī)模企業(yè),上個季度有增值稅了,這個月繳納了,分錄怎么做呢?

84785042| 提問時間:2023 05/31 08:38
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸銀行存款
2023 05/31 08:38
84785042
2023 05/31 08:39
上個月沒有結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅,這個月直接這么做可以嗎?
家權(quán)老師
2023 05/31 08:51
主營業(yè)務(wù)收入=收款金額÷(1+1%) 借:應(yīng)收賬款/銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)收賬款/1.01 ? ? ? ?應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 應(yīng)收賬款/1.01*0.01 如果季末減免稅結(jié)轉(zhuǎn)實際免除的稅: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入-稅費減免
84785042
2023 05/31 08:59
收到,謝謝老師
家權(quán)老師
2023 05/31 09:01
不客氣,祝你工作順利
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      最新回答

      查看更多

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~