問題已解決

暫估的材料在2021年已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本,在2022年5月31匯算清繳前沒有開進(jìn)發(fā)票,匯算完了后6月開進(jìn),如何做賬

84785013| 提問時(shí)間:2023 05/30 14:38
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 那你做跨年調(diào)整的就可以
2023 05/30 14:40
84785013
2023 05/30 14:40
如何做跨年調(diào)整的分錄?
84785013
2023 05/30 14:41
這部分匯算時(shí)已經(jīng)調(diào)整,正常納稅了,
樸老師
2023 05/30 14:58
同學(xué)你好 是什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
84785013
2023 05/30 17:23
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
樸老師
2023 05/30 18:30
用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
84785013
2023 05/30 18:54
老師,2021年 1. 借 庫(kù)存商品 貸應(yīng)付賬款-暫估 2. 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸 庫(kù)存商品 3. 借 本年利潤(rùn) 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
84785013
2023 05/30 18:54
那匯算調(diào)整,和6月收到發(fā)票分別如何做分錄?
樸老師
2023 05/31 06:04
匯算清繳直接納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表調(diào)增就可以 分錄紅沖了 然后來發(fā)票之后做跨年調(diào)整的分錄
84785013
2023 05/31 07:04
老師。再請(qǐng)教一個(gè)問題,2021年我虛擬了15萬(wàn)成本,結(jié)果我22年5月匯算時(shí)沒取的發(fā)票,所以你調(diào)增了,但是這一筆賬,我如何補(bǔ)救回來?
樸老師
2023 05/31 07:57
同學(xué)你好 收到發(fā)票的時(shí)候做跨年調(diào)減的分錄
84785013
2023 05/31 08:46
這個(gè)是我虛擬的,回不來發(fā)票了,我如何做分錄調(diào)整回來?
樸老師
2023 05/31 08:59
那就做分錄沖減暫估的
84785013
2023 05/31 09:17
借 應(yīng)付賬款 貸 本年利潤(rùn),這樣不行吧? 如何做分錄?不影響今年的利潤(rùn)。
樸老師
2023 05/31 09:19
貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 這樣的
84785013
2023 05/31 09:22
這樣做,賬面上今年不是多了利潤(rùn)了嗎?不又得上稅嗎?
樸老師
2023 05/31 09:26
這個(gè)是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則跨年調(diào)整的分錄
84785013
2023 05/31 09:29
那本年資產(chǎn)負(fù)債表上未分配利潤(rùn)≠本年度利潤(rùn)+上年度期末未分配利潤(rùn)了。
84785013
2023 05/31 09:30
這樣沒什么問題嗎?不影響今年的納稅申報(bào)吧?今年主要依據(jù)是利潤(rùn)表吧?
樸老師
2023 05/31 09:30
同學(xué)你好 對(duì)的 這個(gè)沒什么問題
84785013
2023 05/31 09:32
好的,本年度利潤(rùn)表上的所得稅,是納稅申報(bào)了后,反過來在財(cái)務(wù)報(bào)表里填進(jìn)去這個(gè)數(shù)嗎?
樸老師
2023 05/31 09:33
同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣的
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