問題已解決

老師,我們公司去年屬于高企,今年1季度申報企稅時享受了高企免稅?,F(xiàn)在匯算清繳,我們實際研發(fā)費用為0,我原本是0申報研發(fā)費用,但申報時顯示研發(fā)費用一定要大于10000,這個要怎么填報???

84784995| 提問時間:2023 05/30 12:05
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務(wù)師
您好,你們實際上沒有研發(fā)費用是嗎
2023 05/30 12:05
84784995
2023 05/30 12:10
我們不打算申請高新,就沒有特意去做研發(fā)費用,去年的報表為沒有顯示
小鎖老師
2023 05/30 12:45
那你現(xiàn)在等于說只能補研發(fā)了
84784995
2023 05/30 14:27
老師,補研發(fā)費用,補研發(fā)費用一定要審計嗎,還是自己可以適當(dāng)?shù)奶顚懷邪l(fā)費用
小鎖老師
2023 05/30 14:48
對的,這個是需要經(jīng)過審計的
84784995
2023 05/30 14:50
老師我們有做稅審,但沒有做專門的研發(fā)費用,在稅審這邊加上去可以嗎?
小鎖老師
2023 05/30 14:51
稅審上邊有就可以
84784995
2023 05/30 14:52
哦,好的,謝謝老師
小鎖老師
2023 05/30 14:53
嗯嗯不客氣的,祝您開心的
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~