問題已解決

老師,我們公司去年屬于高企,今年1季度申報企稅時享受了高企免稅?,F在匯算清繳,我們實際研發(fā)費用為0,我原本是0申報研發(fā)費用,但申報時顯示研發(fā)費用一定要大于10000,這個要怎么填報?。?/p>

84784995| 提問時間:2023 05/30 12:05
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師
您好,你們實際上沒有研發(fā)費用是嗎
2023 05/30 12:05
84784995
2023 05/30 12:10
我們不打算申請高新,就沒有特意去做研發(fā)費用,去年的報表為沒有顯示
小鎖老師
2023 05/30 12:45
那你現在等于說只能補研發(fā)了
84784995
2023 05/30 14:27
老師,補研發(fā)費用,補研發(fā)費用一定要審計嗎,還是自己可以適當的填寫研發(fā)費用
小鎖老師
2023 05/30 14:48
對的,這個是需要經過審計的
84784995
2023 05/30 14:50
老師我們有做稅審,但沒有做專門的研發(fā)費用,在稅審這邊加上去可以嗎?
小鎖老師
2023 05/30 14:51
稅審上邊有就可以
84784995
2023 05/30 14:52
哦,好的,謝謝老師
小鎖老師
2023 05/30 14:53
嗯嗯不客氣的,祝您開心的
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