問題已解決

就是進出口企業(yè),開具的都是自制的商業(yè)發(fā)票(商業(yè)發(fā)票單位:美元),沒有內(nèi)銷,增值稅如何申報?

84785015| 提問時間:2023 05/29 14:18
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學(xué)你好 填寫在附表一免抵退那欄
2023 05/29 14:24
84785015
2023 05/29 14:32
我看有些會計沒有申報出口的數(shù)據(jù),是不是可以不用申報?
樸老師
2023 05/29 14:35
同學(xué)你好 不退稅嗎
84785015
2023 05/29 14:40
進項也是商業(yè)發(fā)票
84785015
2023 05/29 14:47
申報增值稅是不是可以不用體現(xiàn)進出口的數(shù)據(jù)
樸老師
2023 05/29 14:49
不是專票嗎 那你免稅的話也得填寫出口的
84785015
2023 05/29 14:50
都是商業(yè)發(fā)票
樸老師
2023 05/29 14:59
同學(xué)你好 你購進的得有正式發(fā)票
84785015
2023 05/29 15:13
我們是綜保區(qū)企業(yè)
84785015
2023 05/29 15:14
相當(dāng)于是進口材料加工再出口
樸老師
2023 05/29 15:23
同學(xué)你好 那你也得有進口發(fā)票
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