問題已解決

10.公司計提銀行短期借款的利息6000元。11.公司的公出人員出差歸來報銷差旅費4600元,原借款8000元,余款退回現(xiàn)金。12.公司銷售一批產(chǎn)品,增值稅專用發(fā)票注明價款386000元,增值稅稅率為13%,款項收到一張已承兌商業(yè)匯票。13.將本期發(fā)生的制造費用轉(zhuǎn)入產(chǎn)品生產(chǎn)成本。14.本期投產(chǎn)并完工的產(chǎn)品驗收入庫,結(jié)轉(zhuǎn)其生產(chǎn)成本412000元。15.結(jié)轉(zhuǎn)本期銷售的產(chǎn)品成本210000元。16.將本期實現(xiàn)的收入轉(zhuǎn)入“本年利潤”賬戶。17.將本期發(fā)生的各項支出轉(zhuǎn)入“本年利潤”賬戶。18.經(jīng)計算本期所得稅費用為29550元,將其轉(zhuǎn)入“本年利潤”賬戶。19.公司本期實現(xiàn)的凈利潤為88650元,將其轉(zhuǎn)入“利潤分配”賬戶。20.公司按凈利潤的10%計提法定盈余公積金。 請寫出會計分錄

84784968| 提問時間:2023 05/29 01:34
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,審計師
你好需要計算做好了發(fā)給你
2023 05/29 02:47
暖暖老師
2023 05/29 06:39
10借財務(wù)費用6000 貸應(yīng)付利息6000
暖暖老師
2023 05/29 06:39
11借管理費用4600 庫存現(xiàn)金3400 貸其他應(yīng)收款8000
暖暖老師
2023 05/29 06:40
12借應(yīng)收票據(jù)436180 貸主營業(yè)務(wù)收入386000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅50180
暖暖老師
2023 05/29 06:40
13借生產(chǎn)成本 貸制造費用
暖暖老師
2023 05/29 06:40
14借庫存商品412000 貸生產(chǎn)成本412000
暖暖老師
2023 05/29 06:41
15借主營業(yè)務(wù)成本210000 貸庫存商品210000
暖暖老師
2023 05/29 06:42
18借本年利潤88650 貸利潤分配未分配利潤88650
暖暖老師
2023 05/29 06:42
20借利潤分配提取法定盈余公積8865 貸盈余公積法定盈余公積8865
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      相關(guān)問答

      查看更多

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~