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您好,我上個月280元的金稅盤發(fā)票沒有做會計分錄, 但是申報增值稅的時候我有填這個280,已經(jīng)做了抵減。 那這個月補分錄該怎么補啊

84785010| 提問時間:2023 05/28 22:16
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務(wù)師
借:管理費用?? ????貸:銀行存款/現(xiàn)金? ?抵減增值稅稅額分錄為: ??借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅?? ????貸:管理費用/營業(yè)外收入
2023 05/28 22:16
84785010
2023 05/28 22:27
貸管理費用/營業(yè)外收入嗎 這個能寫管理費用辦公費用嗎
小鎖老師
2023 05/28 22:27
可以,這個是可以的哈
84785010
2023 05/28 22:36
但是我上個月已經(jīng)做了抵減, 這個月補的話,應(yīng)交稅費借方就多出來了280元了 請問這個該怎么平
小鎖老師
2023 05/29 07:58
你這個不是相當(dāng)于在應(yīng)交稅費的借方嗎
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