問題已解決
您好,我上個月280元的金稅盤發(fā)票沒有做會計分錄, 但是申報增值稅的時候我有填這個280,已經(jīng)做了抵減。 那這個月補分錄該怎么補啊
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答借:管理費用??
????貸:銀行存款/現(xiàn)金?
?抵減增值稅稅額分錄為:
??借:應交稅費——應交增值稅??
????貸:管理費用/營業(yè)外收入
2023 05/28 22:16
84785010
2023 05/28 22:27
貸管理費用/營業(yè)外收入嗎
這個能寫管理費用辦公費用嗎
小鎖老師
2023 05/28 22:27
可以,這個是可以的哈
84785010
2023 05/28 22:36
但是我上個月已經(jīng)做了抵減,
這個月補的話,應交稅費借方就多出來了280元了
請問這個該怎么平
小鎖老師
2023 05/29 07:58
你這個不是相當于在應交稅費的借方嗎
閱讀 189