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老師,你好,請問4月份增值稅申報時有期末留抵稅額500元,5月份收到退稅500元,怎么樣寫摘要,分錄要怎么樣做呢?

84785036| 提問時間:2023 05/28 18:18
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟(jì)師
您好,1.納稅人在稅務(wù)機(jī)關(guān)準(zhǔn)予留抵退稅時,按稅務(wù)機(jī)關(guān)核準(zhǔn)允許退還的留抵稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅留抵稅額 500 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出) 500 2.在實際收到留抵退稅款項時,按收到留抵退稅款項的金額: 借:銀行存款 500 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅留抵稅額 500
2023 05/28 18:26
84785036
2023 05/28 18:32
老師,你詳細(xì)而專業(yè)的回答讓我易理解,謝謝你。
廖君老師
2023 05/28 18:38
親愛的您好,謝謝您的認(rèn)可,祝您生活愉快
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