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問題已解決
請(qǐng)問老師去年成本少結(jié)轉(zhuǎn)了100多萬,賬也結(jié)過了,匯算清繳也上傳財(cái)報(bào)了,之后的賬應(yīng)該怎么調(diào)
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速問速答你好,是銷售產(chǎn)品的話,借以前年度損益調(diào)整,待
貸庫存商品
借利潤分配未分配利潤,貸以前年度損益調(diào)整。
2023 05/26 18:27
84784995
2023 05/26 19:07
謝謝!老師我就是庫存商品賬不清楚,以前勾選了好多機(jī)器設(shè)備進(jìn)項(xiàng)票以至于現(xiàn)在有好多商品進(jìn)項(xiàng)票留存沒勾選。有人教我用暫估庫存商品調(diào)賬,票來了再?zèng)_紅,就是不明白我都留好多票了,一沖紅再勾選庫存還得留超??!
郭老師
2023 05/26 19:13
你不用單估的借庫存商品。應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證,
貸銀行
按照這個(gè)來做就是了。
84784995
2023 05/26 19:16
就是不需要暫估這一步驟嗎?
84784995
2023 05/26 19:17
是我的庫存是沒有貨了,早銷出去了,但是進(jìn)項(xiàng)票好多沒有勾選,最早勾選的是設(shè)備進(jìn)項(xiàng)票
郭老師
2023 05/26 19:21
對(duì)的,是的,不需要贊估,你的進(jìn)項(xiàng)可以留著,但是你成本需要正常結(jié)轉(zhuǎn),不是嗎?銷售出去確認(rèn)了收入,正常結(jié)轉(zhuǎn)成本,但是你的進(jìn)項(xiàng)可以先不抵扣。
84784995
2023 05/26 19:41
原來那個(gè)會(huì)計(jì)都沒有庫存商品臺(tái)賬,都是按自己意思隨便結(jié)轉(zhuǎn)的,弄得現(xiàn)在差距越來越大。我又怕金額大了用以前損益調(diào)整會(huì)影響稅務(wù)財(cái)報(bào)
郭老師
2023 05/26 19:49
這種肯定有問題的。
郭老師
2023 05/26 19:49
最起碼你得有進(jìn)銷存明細(xì),你銷售出去結(jié)轉(zhuǎn)哪個(gè)成本。銷售數(shù)量乘以購買單價(jià)。
84784995
2023 05/26 19:58
現(xiàn)在明白了,謝謝老師
郭老師
2023 05/26 19:59
不用客氣,工作愉快。
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