問題已解決
老師,上個月預(yù)收到貨款,已計入預(yù)收賬款科目。本月出了部分貨,應(yīng)該如何做賬?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答您好
借:預(yù)收賬款
貸:主營業(yè)務(wù)收入
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額
部分貨物對應(yīng)確認收入
2023 05/26 15:58
84785045
2023 05/26 16:02
我這樣輸入的沒錯呀,怎軟件不會調(diào)整余額[捂臉]
bamboo老師
2023 05/26 16:05
您查看余額的時候 有沒有勾選未記賬憑證?
84785045
2023 05/26 16:13
我直接把預(yù)收賬款上的余額調(diào)回應(yīng)收賬款科目為負數(shù)。反正不嚴謹,省得以后經(jīng)常忘記
bamboo老師
2023 05/26 16:16
單位軟件有預(yù)收賬款科目嗎
84785045
2023 05/27 10:43
有的,老師!?。。。。。。。。。。?/div>
bamboo老師
2023 05/27 11:06
那單位有預(yù)收賬款科目 前面也用過了 不要調(diào)整
閱讀 346
描述你的問題,直接向老師提問
相關(guān)問答
查看更多- 本月預(yù)收的貨款,貨未發(fā)出,,本月需要繳納增值稅嗎? 1024
- 預(yù)收賬款科目沒有,預(yù)收的錢掛應(yīng)收賬款還是應(yīng)付賬款? 189
- 老師,您好,請問下我在做賬系統(tǒng)上,預(yù)收賬款科目,多設(shè)置了一個“預(yù)收賬款01,這里要怎么沖回原來預(yù)收賬款的余額呢?因為那個模板不能一次導(dǎo)入多張銷項發(fā)票,只能多設(shè)置一個科目去導(dǎo)。但現(xiàn)在收入就收不掉預(yù)收賬款科目里的金額了。 200
- 老師好,6月30號收到貨款,7月1號開出發(fā)票。月底未做預(yù)收賬款處理,直接充減的之前的預(yù)收賬款。報表上預(yù)收賬款為0。7月份該怎么調(diào)平? 386
- 我們公司沒有用預(yù)收賬款的科目,只用了應(yīng)收賬款,資產(chǎn)負債表中應(yīng)收賬款和預(yù)收賬款,是按照應(yīng)收賬款的明細表分別填寫應(yīng)收賬款和預(yù)收賬款好,還是按應(yīng)收賬款期末余額填一個科目比較好? 367
最新回答
查看更多- 我們是銷售藥品的商貿(mào)公司,自己不生產(chǎn)藥品,我們購買裝藥品瓶子給合作的國外藥廠包裝,國外藥廠給我們結(jié)算藥品成品價時少收點錢,給我們相應(yīng)優(yōu)惠的藥品價格。就是藥廠賣部分的產(chǎn)成品給我們,發(fā)5000個藥瓶到國外,我們跟藥廠購買2500瓶藥品產(chǎn)成品,剩下的2500瓶藥品藥廠自己銷售,這種情況我們商貿(mào)公司怎么做賬和報稅? 13小時前
- 老師,2023年12月新簽的合同,期限為一年,合同約定是分期付款,第一次付款30%,第二次付款40%,第三次付款30%,第一次付款是在2023年12月,當時做賬是借:預(yù)付賬款 借:管理費用 借:待認證進項稅 貸:銀行存款,合同內(nèi)金額需要按一年來攤銷,所以這樣做賬,想問下這筆賬是否有問題?如果2024年9月付第二筆款項,借:預(yù)付 借:待認證 貸:銀行存款 這樣做嗎?付尾款的時候也是這樣做,就不會涉及到管理費用了。 昨天
- 購入一批貨物,取得的增值稅專用發(fā)票上注明價款150萬元,增值稅稅額25.5萬元;委托甲運輸企業(yè)(增值稅一般納稅人)運輸貨物,取得的 增值稅專用發(fā)票上注明運費5萬元;接受乙廣告公司(增值稅一般納稅人)提供的廣告服務(wù),取得的增值稅專用發(fā)票上注明金額20萬元。(請問怎么寫呢) 昨天
- 財務(wù)工作描述中包括哪些方面的內(nèi)容? 2個月前
- 現(xiàn)金流量表的編制方法有哪些?主要有直接法和間接法兩種。 2個月前