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老師,印花稅一般計(jì)稅依據(jù)是營業(yè)收入+營業(yè)成本嗎?

84785000| 提問時(shí)間:2023 05/24 15:10
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
對的,是的,購入銷售都需要交。
2023 05/24 15:11
84785000
2023 05/24 15:45
那是含稅的還是不含稅的呢
郭老師
2023 05/24 15:46
看你的合同金額,合同上按照含稅的,就得按照含稅交,合同上按照不含稅的,按照不含稅的來交。
84785000
2023 05/24 15:46
是不是根據(jù)銷售發(fā)票和采購發(fā)票不含稅收入來計(jì)算的呢
郭老師
2023 05/24 15:46
你好,正規(guī)的應(yīng)該按照合同的約定,如果你沒有合同的話,看賬上的,賬上大部分是按照不含稅的。
84785000
2023 05/24 15:48
就是說沒有合同的話,就是按照當(dāng)期的銷售發(fā)票和采購發(fā)票不含稅金額的合計(jì)來征收印花稅是真樣的嗎
郭老師
2023 05/24 15:49
是是的,是這么做的。
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