問(wèn)題已解決
做企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候發(fā)現(xiàn)一下稅號(hào)錯(cuò)誤的成本發(fā)票要怎么處理?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答讓對(duì)方重新開(kāi)具發(fā)票。匯算時(shí)正常稅前扣除
2023 05/23 20:56
84785040
2023 05/23 21:02
那這一部分在做匯算清繳的時(shí)候需要調(diào)增嗎?
文文老師
2023 05/23 21:04
若能讓對(duì)方重新開(kāi)具,可不調(diào)增
84785040
2023 05/23 21:05
如果實(shí)在不能讓他們重開(kāi)的話,在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表的45行其他里面調(diào)嗎?
文文老師
2023 05/23 21:07
納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表,30欄 扣除類,其他欄,調(diào)增
84785040
2023 05/23 21:17
那費(fèi)用類開(kāi)票信息錯(cuò)的要調(diào)增的話放到哪一欄?
文文老師
2023 05/23 21:24
納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表,30欄 扣除類,其他欄,
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