問題已解決

各位老師大家好,我是接的前會計(jì)的賬務(wù),她們把銀行存款余額差的太多了,錯的離譜,那么針對這樣的錯賬,我該怎么去調(diào)賬呢,請各位老師指點(diǎn)一下,謝謝

84784999| 提問時間:2023 05/23 16:26
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師
你好,這個你看一下年初是不是對得上?
2023 05/23 16:26
84784999
2023 05/23 16:31
老師,他們的這個是這么個情況,2022年7月份就開始錯了,然后我之前的會計(jì)來了之后,也就是錯賬也沒有改正,2023年1-3月份的賬務(wù)也沒有記入,這樣的情況,老師指航點(diǎn)一下,該怎么樣去處理這些亂賬呢
宋生老師
2023 05/23 16:36
你好,你要做的話,就從之前7月份開始改了。
84784999
2023 05/23 16:45
老師,這個是編制銀行余額調(diào)節(jié)表,還是一張張的對應(yīng)著改呢,請老師指點(diǎn)一下
宋生老師
2023 05/23 16:54
你好,正規(guī)的做法就是一個個去核對。
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