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去年報的印花稅,報錯了,報了其他應(yīng)收款,今天報好后分錄該怎么做?還是年報的時候調(diào)整?

84784979| 提問時間:2023 05/22 17:44
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
?你好,你當(dāng)時是怎么做的憑證
2023 05/22 17:45
84784979
2023 05/22 17:50
去年做的是其他應(yīng)收款,實際是實收資本,
宋生老師
2023 05/22 17:52
你好!你是說印花稅,計入了其他應(yīng)收款??
84784979
2023 05/22 17:54
原本是實收資本的,別人做成其他應(yīng)收款,這邊更改好后做的,就得報印花稅了
宋生老師
2023 05/22 17:56
?你好!這樣的話,建議你不去更改之前了的,現(xiàn)在轉(zhuǎn)為實收資本
84784979
2023 05/22 17:58
問題現(xiàn)在不報不行的啊,印花稅要報的,
宋生老師
2023 05/22 18:29
您好,我是說你報到現(xiàn)在,不用做到之前去了
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