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實(shí)務(wù)
問題已解決
購(gòu)買固定資產(chǎn),款已付,發(fā)票未收到,分錄? 付款時(shí) 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 發(fā)票已收到。 借:固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:預(yù)付賬款 次月折舊(設(shè)備安裝好次月) 借:制造費(fèi)用(生產(chǎn)車間使用) 貸:累計(jì)折舊 結(jié)轉(zhuǎn) 借:生產(chǎn)成本 貸:制造費(fèi)用
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答您好,整體思路是對(duì)的。但是如果發(fā)票如果不是隨后就到,比如跨月的,期末應(yīng)按不含稅價(jià)先暫估計(jì)入固定資產(chǎn)。
2023 05/21 17:57
84785032
2023 05/21 18:37
5月轉(zhuǎn)賬,發(fā)票6月到,分錄
5月也應(yīng)該預(yù)估固定資產(chǎn)?
立峰老師
2023 05/21 18:41
是的,親。是這樣的。不能以發(fā)票是否到為準(zhǔn)。
84785032
2023 05/21 22:09
分錄如何寫?
84785032
2023 05/21 22:09
5月分錄如何寫?
立峰老師
2023 05/21 22:12
5月付款時(shí)
借:預(yù)付賬款
貸:銀行存款
5月暫估
借固定資產(chǎn)(不含稅金額)
貸:應(yīng)付賬款-暫估
6月發(fā)票到
借應(yīng)付賬款-暫估
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
貸:應(yīng)付賬款-供應(yīng)商
84785032
2023 05/22 13:12
收到 謝謝
立峰老師
2023 05/22 16:46
不客氣,同學(xué),如果有問題聯(lián)系我,方便的話可以給我五星好評(píng),謝謝。
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