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就是差額征稅中,普通發(fā)票的稅額是要沖減成本,這時候成本應該借方紅字還是貸方藍字

84785038| 提問時間:2023 05/19 16:20
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家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
差額征稅的會計分錄:發(fā)生成本費用時: 借:主營業(yè)務成本等, 貸:銀行存款等。 根據(jù)增值稅扣稅憑證抵減銷項稅額時: 借:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額抵減)等, 貸:主營業(yè)務成本等。
2023 05/19 16:24
84785038
2023 05/19 16:25
我做的貸方藍字,發(fā)現(xiàn)資表和利潤表的勾稽關系數(shù)額不對,發(fā)現(xiàn)是因為成本不對,改成了借方紅字,可是現(xiàn)在匯算清繳,調(diào)增后,利總還是和利潤表不對著
84785038
2023 05/19 16:27
差額征稅的會計分錄:發(fā)生成本費用時: 借:主營業(yè)務成本等, 貸:銀行存款等。 根據(jù)增值稅扣稅憑證抵減銷項稅額時: 借:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額抵減)等, 貸:主營業(yè)務成本 這個地方是借方紅字,還是貸方藍字才對
家權老師
2023 05/19 16:27
那就在借:主營業(yè)務成本? 負數(shù)體現(xiàn)
84785038
2023 05/19 16:30
我貸方藍字改到了借方紅字出,結果成本變了
家權老師
2023 05/19 16:33
財務系統(tǒng)取數(shù)默認成本是借方,不能在貸方取
84785038
2023 05/19 16:37
嗯嗯,那現(xiàn)在導致我22年匯算清繳的報表與22年4季度的報表不一致了,怎么辦好,麻煩老師指導下,萬分感謝!
家權老師
2023 05/19 16:42
沒事的,按正確的數(shù)字做年報和匯算就是了
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