問題已解決

預付賬款確定收不到發(fā)票了,領導要求做壞賬處理,之后100%計提壞賬,這個過程的中的分錄應該怎么做?

84784990| 提問時間:2023 05/19 11:12
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好,你如果想簡單,直接借營業(yè)外支出 貸應收賬款
2023 05/19 11:16
84784990
2023 05/19 11:21
支付時掛的是借方預付賬款,貸方銀行存款,轉(zhuǎn)成壞賬處理的時候怎么轉(zhuǎn)?
宋生老師
2023 05/19 11:23
你好,期末計提或補提壞賬準備時,借:信用減值損失——計提的壞賬準備,貸:壞賬準備。期末沖減多計提的壞賬準備時,借:壞賬準備,貸:信用減值損失——計提的壞賬準備。實際發(fā)生壞賬損失時,轉(zhuǎn)銷壞賬準備,借:壞賬準備,貸:應收賬款等。
84784990
2023 05/19 11:27
我的意思是說現(xiàn)在掛的是預付賬款科目,要轉(zhuǎn)成壞賬怎么轉(zhuǎn),支付時借:預付賬款,貸:銀行存款,轉(zhuǎn)壞賬時是借:壞賬準備,貸:預付賬款,計提壞賬時是借:信用減值損失,貸:壞賬準備,這中間的分錄是這樣做嗎
宋生老師
2023 05/19 11:27
你好,借:信用減值損失——計提的壞賬準備,貸:壞賬準備。 借:壞賬準備,貸:預收賬款等
84784990
2023 05/19 11:47
就是直接計提壞賬了,不需要先把預付賬款轉(zhuǎn)成壞賬,先計提后再轉(zhuǎn)銷了預付賬款是嗎
宋生老師
2023 05/19 11:48
你好是的。就是直接計提壞賬,然后確認壞賬。
84784990
2023 05/19 11:49
我那個掛的是預付賬款科目,不是預收賬款科目
宋生老師
2023 05/19 11:50
你好,我打錯了,是預付。
84784990
2023 05/19 11:50
好的,多謝老師的解答
宋生老師
2023 05/19 11:51
?你好,不用客氣的了
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~