問(wèn)題已解決

老師,固定資產(chǎn)清理是計(jì)入資產(chǎn)負(fù)債表哪個(gè)科目

84784955| 提問(wèn)時(shí)間:2023 05/18 16:56
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
?你好,固定資產(chǎn)清理本身不計(jì)入資產(chǎn)負(fù)債表是清理后要轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收支。
2023 05/18 16:57
84784955
2023 05/18 16:58
我的資產(chǎn)負(fù)債表不平啊,就是這個(gè)數(shù)據(jù)
宋生老師
2023 05/18 17:02
你好,你可以填在固定資產(chǎn)
84784955
2023 05/18 17:23
我們固定資產(chǎn)的轉(zhuǎn)賣(mài)了,然后上月開(kāi)始,然后開(kāi)的有誤,本月重新調(diào)整
84784955
2023 05/18 17:24
這個(gè)分錄怎么做。那個(gè)發(fā)票紅沖了
宋生老師
2023 05/18 17:24
你好,你現(xiàn)在的問(wèn)題是什么?因?yàn)檫@個(gè)還沒(méi)有處理完,就相當(dāng)于還在固定資產(chǎn)這里。
84784955
2023 05/18 17:27
比如我們3月開(kāi)給對(duì)方10萬(wàn)的固定資產(chǎn)的發(fā)票,然后4月檢查發(fā)票金額開(kāi)錯(cuò)了,然后4月的發(fā)票紅沖,然后開(kāi)了正確的發(fā)票,然后這個(gè)怎么做分錄
宋生老師
2023 05/18 17:30
你好, 出售收入、殘料等的處理 借:銀行存款/原材料等 貸:固定資產(chǎn)清理 ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) 開(kāi)紅字發(fā)票的時(shí)候也這樣做,但是金額寫(xiě)負(fù)數(shù)就好了。
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