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實(shí)務(wù)
問題已解決
請問,建筑公司的一個項(xiàng)目還沒有完工,但對方要求全額開具了發(fā)票,建筑公司根據(jù)發(fā)票已經(jīng)確認(rèn)了收入,有的成本還未發(fā)生,請問這個成本要怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?
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速問速答你好,你可以先不做收入的,你先把增值稅交了,你的增值稅和所得稅在年末能一致嗎?
2023 05/18 16:43
84785035
2023 05/18 17:34
已經(jīng)跨年了,而且去年12月已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了收入和成本,當(dāng)時成本是有多少轉(zhuǎn)了多少,現(xiàn)在又發(fā)生了50萬的成本,要怎么做賬呢?還能挽救嗎?
郭老師
2023 05/18 17:35
借以前年度損益調(diào)整,貸銀行存款,借利潤分配未分配利潤,貸以前年度損于調(diào)整,如果是少做了,做這一個匯算清掉納稅調(diào)減。
84785035
2023 05/19 06:01
謝謝老師,明白了!我再問一個假設(shè)問題,如果過了匯算清繳的日期,7月份收到成本發(fā)票,要怎么處理呢?
郭老師
2023 05/19 07:29
明年納稅調(diào)減就可以
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