問題已解決

劉老師,開票日期是22年8月和9月

84784983| 提問時(shí)間:2023 05/18 08:42
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師
你好,你之前的問題是什么
2023 05/18 08:43
84784983
2023 05/18 08:53
老師,這樣截圖能看清楚嗎
宋生老師
2023 05/18 08:55
你好,支付的貨款一般你直接借原材料?;蛘邘齑嫔唐焚J,其他應(yīng)付款就好了。 然后再借其他應(yīng)付款,貸,銀行存款或者現(xiàn)金。
84784983
2023 05/18 09:32
老師,票是去年的,現(xiàn)在做匯算清繳去年是盈利狀態(tài),想要抵扣去年的所得稅,所以用了圖片中本年利潤和應(yīng)付賬款,匯算清繳調(diào)整了資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)付賬款和本年利潤金額,調(diào)完后和賬套12月資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)付賬款本年利潤數(shù)對不上了,這種情況需要怎么做?還是不用管?
宋生老師
2023 05/18 09:35
你好,其實(shí)你這個(gè)調(diào)整做到今年就可以了,不用管去年的。因?yàn)檫@個(gè)它不涉及到以前年度損益。
84784983
2023 05/18 09:38
就是把這次賬做到今年的賬里面,影響今年的利潤,就不用調(diào)整那么多了對吧
宋生老師
2023 05/18 09:39
你好不是的,你說的這一個(gè)購買了材料沒有入賬,這筆業(yè)務(wù)本身就不影響利潤。不管入今年還是去年都不影響。 只是你的這個(gè)材料,如果你用結(jié)轉(zhuǎn)成本,那么結(jié)轉(zhuǎn)成本的這個(gè)業(yè)務(wù)就會影響
84784983
2023 05/18 09:46
老師,票老板現(xiàn)在拿回來是想做成本來抵扣所得稅的,兩張發(fā)票一張材料款,一張運(yùn)輸費(fèi),都是去年的業(yè)務(wù),之前他付的款我不知道
宋生老師
2023 05/18 09:51
你好,去年這兩張票對應(yīng)的成本或者說對應(yīng)的材料有沒有入過賬,有沒有結(jié)轉(zhuǎn)到成本里面去?
84784983
2023 05/18 09:54
沒有入賬,也沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本
宋生老師
2023 05/18 09:56
你好你如果沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本你現(xiàn)在又想結(jié)的話,就按你說的那樣。調(diào)整以前年度損益。 先做借原材料貸,其他應(yīng)付款。然后再借以前年度損益,貸原材料。
84784983
2023 05/18 10:29
小規(guī)模公司,小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)者,賬套科目沒有以前年度損益,只有本年利潤科目,我直接做的借利潤分配貸應(yīng)付賬款,借應(yīng)付賬款貸其他應(yīng)收款(法人支付)
84784983
2023 05/18 10:30
匯算清繳還需要調(diào)表嗎
宋生老師
2023 05/18 10:32
你好,匯算不用再調(diào)了。
84784983
2023 05/18 10:58
老師,未分配利潤和其他應(yīng)收款金額都有變動,這兩萬多的成本匯算清繳在哪里可以反應(yīng)抵扣沒有?
宋生老師
2023 05/18 11:03
?你好,比如你這個(gè)已經(jīng)領(lǐng)用了,做了成本,你就在成本那個(gè)表上體現(xiàn)。主營業(yè)務(wù)成本的數(shù)據(jù)。
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