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年報匯算清繳,年度有業(yè)務招待費8312元,怎么填納稅調整明細表

84785004| 提問時間:2023 05/17 13:01
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
你好 填寫招待費里 調的按下面計算 你好:  招待費稅前扣除標準:   按照發(fā)生額的60%扣除,但最高不得超過當年銷售收入的千分之五, 舉例說明:如果本年的銷售收入是1000萬,業(yè)務招待費發(fā)生6萬元。   計算方法:   按招待費的60%即6萬*60%=36000元,但不超過收入的千分之五還需計算1000萬*千萬之五=5萬,招待費36000元未超過收入50000元,該企業(yè)按36000計入招待中扣除費用。
2023 05/17 13:05
84785004
2023 05/17 13:10
我收入887697.07,幫我算算是填多少
玲老師
2023 05/17 13:14
你好? 發(fā)生額的 60%*8312元 和收入?887697.07的千分之五 二個數(shù)比 你按一下計算 按小的扣
84785004
2023 05/17 13:18
我應該怎么填
84785004
2023 05/17 13:19
最小是4987.2,要怎么填入這個表格里呢
玲老師
2023 05/17 13:24
你好 稅收金額? 里 賬上金額填寫?8312
84785004
2023 05/17 13:32
稅收金額需要填嗎
84785004
2023 05/17 13:34
我申報變成了納稅調減了3千多
玲老師
2023 05/17 13:40
你好 是的 發(fā)你填寫的了? ?是的差額是調整的
84785004
2023 05/17 13:47
不知道我有沒有填對
玲老師
2023 05/17 13:54
你好?你好 計算完小的數(shù)填寫 稅收金額? 里 賬上金額填寫?8312
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