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請問老師,補提和繳納上一年度的所得稅匯算,我們主管讓我計提:借:管理費用–匯算所得稅 貸:應(yīng)交稅費–應(yīng)交所得稅,繳納時:借:應(yīng)交稅費–應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款。那這樣做的話我今年匯算的時候需要對這筆所得稅款做納稅調(diào)增嗎

84784983| 提問時間:2023 05/17 09:32
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學(xué)你好 跨年的話你做跨年調(diào)整的才對 你主管 讓你計提的分錄不對 是什么會計準則
2023 05/17 09:33
84784983
2023 05/17 09:44
小企業(yè)會計準則,我也不懂為啥這種計提
樸老師
2023 05/17 09:49
同學(xué)你好 那你應(yīng)該做 借利潤分配未分配利潤 貸應(yīng)交稅費這樣
84784983
2023 05/17 10:02
那我計提的時候可以直接進所得稅嗎?
樸老師
2023 05/17 10:07
同學(xué)你好 跨年的不是嗎 借方科目要用我的
84784983
2023 05/17 10:08
那這樣報表不就不對了?
樸老師
2023 05/17 10:15
同學(xué)你好 哪里不對 我給你的科目對 你們主管說的不合適 這個應(yīng)該做跨年調(diào)整
84784983
2023 05/17 10:27
相當于利潤表不變,資產(chǎn)負債表變了,那勾稽關(guān)系就不對了啊
樸老師
2023 05/17 10:33
同學(xué)你好 做了跨年調(diào)整就是勾稽不上
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