問題已解決

1、4月份第一次開發(fā)票109萬,增值稅9萬,如何做分錄 2、4月月末如何做分錄 3、5月初勾選抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額12萬,未繳款申報(bào)增值稅如何做分錄 4、5月未開票,月末如何做分錄

84784961| 提問時(shí)間:2023 05/16 17:38
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速問速答
樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 是小規(guī)模嗎
2023 05/16 17:38
84784961
2023 05/16 17:39
一般納稅人
樸老師
2023 05/16 17:47
借應(yīng)收 貸主營業(yè)務(wù)收入 貸銷項(xiàng) 借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品 2.結(jié)轉(zhuǎn)損益 借本年利潤 貸主營業(yè)務(wù)成本 借主營業(yè)務(wù)收入 貸本年利潤
84784961
2023 05/16 17:48
建筑企業(yè),只需要增值稅的賬務(wù)處理
樸老師
2023 05/16 17:51
?借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
84784961
2023 05/16 17:54
這個(gè)賬務(wù)處理的時(shí)間分別是什么時(shí)候
84784961
2023 05/16 17:54
回答的好敷衍,已經(jīng)說了進(jìn)項(xiàng)12萬,銷項(xiàng)9萬
樸老師
2023 05/16 18:03
同學(xué)你好 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅12 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)12 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)9 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅9 如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅3 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅3
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