問題已解決
1、4月份第一次開發(fā)票109萬,增值稅9萬,如何做分錄 2、4月月末如何做分錄 3、5月初勾選抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額12萬,未繳款申報(bào)增值稅如何做分錄 4、5月未開票,月末如何做分錄
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答同學(xué)你好
是小規(guī)模嗎
2023 05/16 17:38
84784961
2023 05/16 17:39
一般納稅人
樸老師
2023 05/16 17:47
借應(yīng)收
貸主營業(yè)務(wù)收入
貸銷項(xiàng)
借主營業(yè)務(wù)成本
貸庫存商品
2.結(jié)轉(zhuǎn)損益
借本年利潤
貸主營業(yè)務(wù)成本
借主營業(yè)務(wù)收入
貸本年利潤
84784961
2023 05/16 17:48
建筑企業(yè),只需要增值稅的賬務(wù)處理
樸老師
2023 05/16 17:51
?借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅
如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng)
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
84784961
2023 05/16 17:54
這個(gè)賬務(wù)處理的時(shí)間分別是什么時(shí)候
84784961
2023 05/16 17:54
回答的好敷衍,已經(jīng)說了進(jìn)項(xiàng)12萬,銷項(xiàng)9萬
樸老師
2023 05/16 18:03
同學(xué)你好
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅12
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)12
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)9
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅9
如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng)
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅3
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅3
閱讀 483