當(dāng)前位置:財(cái)稅問(wèn)題 >
實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
收到專票的裝修費(fèi)用未付款的摘要怎么記
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答你好 支付裝修費(fèi) 未收到發(fā)票?
2023 05/16 16:37
84785028
2023 05/16 16:39
收到發(fā)票,未支付款項(xiàng)
玲老師
2023 05/16 16:44
你好 這樣對(duì)的? 可以的
玲老師
2023 05/16 16:45
你這個(gè)對(duì) 我看錯(cuò)了看成沒(méi)收到發(fā)票 已付款了 這樣寫對(duì)的?
84785028
2023 05/16 18:29
應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額 和待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的區(qū)別是什么?我收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不知他有沒(méi)有認(rèn)證的話是選哪個(gè)明細(xì)呢?
玲老師
2023 05/16 18:33
已經(jīng)認(rèn)證的計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額。
待抵扣是已經(jīng)勾選了。,但是不符合計(jì)入待抵扣。
現(xiàn)在很少用這個(gè)科目,一般是納稅人輔導(dǎo)期用這個(gè)科目。
現(xiàn)在很少用這個(gè)科目,一般是納稅人輔導(dǎo)期,用這個(gè)科目。
84785028
2023 05/16 18:36
那意思是我還要去查他是否認(rèn)證?因?yàn)槲覀冋J(rèn)證和記賬不是一個(gè)人,如果沒(méi)有認(rèn)證的話是記待抵扣是吧,已經(jīng)認(rèn)證的就記進(jìn)項(xiàng)稅額。
84785028
2023 05/16 18:48
收到發(fā)票未認(rèn)證的話不用做分錄嗎?我們有寫了付款單的,有些已經(jīng)付款,有些沒(méi)有付
玲老師
2023 05/16 18:58
沒(méi)認(rèn)證用做賬
待抵扣是已經(jīng)勾選了。,但是不符合當(dāng)期抵扣 計(jì)入待抵扣。
現(xiàn)在很少用這個(gè)科目,一般是納稅人輔導(dǎo)期用這個(gè)科目。
84785028
2023 05/16 19:00
沒(méi)認(rèn)證就不用做?但是付款單都到我這里來(lái)了,我登記完了之后就要交到部門其他同事那里付款了。正常是認(rèn)證了才做的對(duì)吧,
玲老師
2023 05/16 19:02
沒(méi)認(rèn)證用做賬 記待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)
84785028
2023 05/17 09:31
未認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)票:待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅
玲老師
2023 05/17 09:35
你好 不對(duì)??沒(méi)認(rèn)證用做賬 記待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng) 科目
84785028
2023 05/17 09:53
哦,我同事做內(nèi)賬用的是待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,那應(yīng)該應(yīng)待認(rèn)證才對(duì)嘛
84785028
2023 05/17 09:55
就是他們每次認(rèn)證的時(shí)候都會(huì)大于銷項(xiàng)稅額,這樣子的話是不是就有和待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,就是已經(jīng)勾選,但是當(dāng)期并沒(méi)有抵扣的那些進(jìn)項(xiàng)稅額。所以不能每個(gè)月都這樣操作,這樣的話我們分錄就要多做一筆了
玲老師
2023 05/17 10:02
你好 他的不對(duì)? 進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)是 進(jìn)項(xiàng)留 抵??
84785028
2023 05/17 10:14
那我怎么記他的多余的進(jìn)項(xiàng)呢?
玲老師
2023 05/17 10:21
你好?
你好同學(xué):
結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額 ?
? ?增值稅結(jié)轉(zhuǎn):
1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額:
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))
2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額:
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅
如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額,
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額,
借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅
如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)就是最后一個(gè)分錄
轉(zhuǎn)出未交增值稅是屬于應(yīng)交增值稅下的專欄,可以有借方余額的。
84785028
2023 05/17 10:24
所以每個(gè)月盡量不要那么多的進(jìn)項(xiàng)留抵,盡量還是交一點(diǎn)增值稅,這樣我們賬務(wù)上好處理一點(diǎn),對(duì)吧
玲老師
2023 05/17 10:27
你好 要看當(dāng)?shù)氐囊?有稅負(fù)要求就要交
84785028
2023 05/17 10:33
我們是高新技術(shù)企業(yè),應(yīng)該增值稅負(fù)是3%。但是實(shí)際上很多公司都沒(méi)有交這么多的,目前,我們一分錢的增值稅都還沒(méi)有交。交的也是去年緩交的
玲老師
2023 05/17 10:37
你好 主要看當(dāng)?shù)匾筇幚?
閱讀 245