問題已解決

你好,上個(gè)月沒有計(jì)提,這個(gè)月發(fā)工資了,我是不是這個(gè)月科目直接寫:借:管理費(fèi)用,代:應(yīng)付職工薪酬-工資;應(yīng)付職工薪酬-工資;代:銀行存款;上月未入職幾天,沒有交社保

84784993| 提問時(shí)間:2023 05/15 05:52
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,高級會計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟(jì)師
早上好,是的,是這么做分錄的
2023 05/15 05:55
廖君老師
2023 05/15 05:59
您好!我臨時(shí)有事走開1小時(shí),留言我會在回來的第一時(shí)間回復(fù)您,謝謝您的理解和寬容~
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