問題已解決
老師,我想咨詢一下,我們半路接的公司。之前的會計沒有做賬,上個月有留底稅額,這個月的銷項大于這個月的進賬,但是加上上個月的留底稅額就不用交稅,我想問一下老師,上個月的留底的那部分稅額我該怎么做分錄,讓我這個月報表上不用交稅,謝謝老師,
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速問速答那你要把之前認證抵扣進項稅的發(fā)票做進來的哦
2023 05/13 13:26
84785023
2023 05/13 13:51
老師,之前認證發(fā)票的分錄是怎么做的啊?謝謝
辜老師
2023 05/13 13:58
這個要看你是什么類型的發(fā)票
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