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開具的6%技術服務費申報時采集進項稅額征收項目是:應稅服務,然后在附表三填寫就可以嗎?主表還需要填寫嗎?

84785026| 提問時間:2023 05/12 22:17
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好 請問是進項稅額要填表嗎
2023 05/12 22:18
84785026
2023 05/12 22:19
不是,是銷項稅
bamboo老師
2023 05/12 22:20
銷項稅額應該是在附表一體現(xiàn) 然后帶入主表 銷項稅額欄次啊
84785026
2023 05/12 22:32
填在附表一哪一行?
bamboo老師
2023 05/12 22:33
附表一 有一行6%稅率的 對應填進去就可以了 或者您可以申報表截圖一下嗎 我這手邊沒有現(xiàn)成的申報表
84785026
2023 05/12 22:37
附表一6%那行在銷項采集時,已經(jīng)自動帶入了。附表三不用填了?其他表不需要手動填了嗎
bamboo老師
2023 05/12 22:40
銷項稅額只需要填附表一 然后自動把銷項稅額帶入主表 其他表不需要再填寫了
84785026
2023 05/12 22:44
是一般計稅方法計稅?還是簡易計稅方法?
bamboo老師
2023 05/12 22:45
6%稅率是一般方法計稅
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