問題已解決

老師你好,2020年掛的一筆應(yīng)收賬款,實(shí)際對(duì)方公司已經(jīng)代付物業(yè)費(fèi),物業(yè)費(fèi)當(dāng)時(shí)賬上也未計(jì)提?,F(xiàn)在想平賬借其他應(yīng)付款,貸應(yīng)收賬款,借,利潤分配,貸其他應(yīng)付款,可以嗎?謝謝老師

84784972| 提問時(shí)間:2023 05/12 17:48
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
可以的,可以這么做的。
2023 05/12 17:49
84784972
2023 05/12 17:50
老師,這個(gè)所得稅匯算清繳不用調(diào)整吧,因?yàn)檫@個(gè)其實(shí)是利潤減少了
84784972
2023 05/12 17:51
主要是不要欠稅就行,
郭老師
2023 05/12 17:52
你好,是的,這個(gè)不需要調(diào)整的。
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