問題已解決

老師:你好!我們2022年增值稅及附加緩繳,2022年沒計(jì)提。現(xiàn)在繳納了,如何補(bǔ)會(huì)行分錄?

84784981| 提問時(shí)間:2023 05/12 13:57
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會(huì)計(jì)師
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅, 這個(gè)是增值稅的 附加稅的,借以前年度損益調(diào)整, 貸應(yīng)交稅費(fèi)附加稅 匯算納稅調(diào)減
2023 05/12 13:58
84784981
2023 05/12 13:59
匯算清繳申報(bào)完了
84784981
2023 05/12 14:00
匯算清繳調(diào)整哪里,還是出報(bào)表?重新匯算清繳?
郭老師
2023 05/12 14:01
稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫稅收金額。
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