問題已解決
老師:你好!我們2022年增值稅及附加緩繳,2022年沒計(jì)提。現(xiàn)在繳納了,如何補(bǔ)會(huì)行分錄?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,
貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅,
這個(gè)是增值稅的
附加稅的,借以前年度損益調(diào)整,
貸應(yīng)交稅費(fèi)附加稅
匯算納稅調(diào)減
2023 05/12 13:58
84784981
2023 05/12 13:59
匯算清繳申報(bào)完了
84784981
2023 05/12 14:00
匯算清繳調(diào)整哪里,還是出報(bào)表?重新匯算清繳?
郭老師
2023 05/12 14:01
稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫稅收金額。
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