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生產(chǎn)企業(yè),本期應(yīng)納增值稅30萬元,本期出口100萬元,退稅率13%,如何做賬務(wù)處理?

84784950| 提問時(shí)間:2023 05/12 12:16
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張壹老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,應(yīng)納增值稅30萬元 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 30萬 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 30萬 出口退稅100*13%=13萬為免抵稅額,交附加稅 借:稅金與附加 13*12% 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅13*7% 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交教育附加13*3% 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交地方教育附加13*2%
2023 05/12 13:25
84784950
2023 05/12 13:31
是不是還要做一筆13萬的抵減內(nèi)銷
張壹老師
2023 05/12 13:47
你好,沒有抵減內(nèi)銷的
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