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老師增值稅稅負(fù)率計(jì)算是:(本期應(yīng)納增值稅+本期購進(jìn)固定資產(chǎn)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅)/本期不含稅銷售收入X100%,是這樣嗎?

84784960| 提問時(shí)間:2019 08/07 09:10
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
增值稅稅負(fù)率=實(shí)際交納稅額/不含稅的實(shí)際銷售收入×100%,
2019 08/07 09:11
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